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Vargas Romero, A.N. and Pérez-Mamani, R.H. 2025. El sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en una entidad pública de Perú. Gestionar: revista de empresa y gobierno. 5, 3 (Jul. 2025), 7–23. DOI:https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001.