Vargas Romero, A. N., & Pérez-Mamani, R. H. (2025). El sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en una entidad pública de Perú. Gestionar: Revista De Empresa Y Gobierno, 5(3), 7-23. https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001