Vargas Romero, Arlene Nancy, and Rubens Houson Pérez-Mamani. 2025. “El Sistema De Control Interno En El Cumplimiento De Recomendaciones Del Informe De auditoría Financiera En Una Entidad Pública De Perú”. Gestionar: Revista De Empresa Y Gobierno 5 (3): 7-23. https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001.