Vargas Romero, A.N. and Pérez-Mamani, R.H. (2025) “El sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en una entidad pública de Perú”, Gestionar: revista de empresa y gobierno, 5(3), pp. 7–23. doi:10.35622/j.rg.2025.03.001.