[1]
A. N. Vargas Romero and R. H. Pérez-Mamani, “El sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en una entidad pública de Perú”, Gestionar, vol. 5, no. 3, pp. 7–23, Jul. 2025, doi: 10.35622/j.rg.2025.03.001.