Vargas Romero, Arlene Nancy, and Rubens Houson Pérez-Mamani. “El Sistema De Control Interno En El Cumplimiento De Recomendaciones Del Informe De auditoría Financiera En Una Entidad Pública De Perú”. Gestionar: Revista De Empresa Y Gobierno, vol. 5, no. 3, July 2025, pp. 7-23, https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001.